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Πληρωμή · ΑΔΑΜ 26PAY018897650
Δαπάνη προμήθειας αναλώσιμων υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων, για τις ανάγκες των σχο
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΥΜΗΣ
1 228 €
αξία χωρίς ΦΠΑ
1 436 €
με ΦΠΑ
27.04.2026
καταχώριση ΚΗΜΔΗΣ
27.04.2026
ημ. υπογραφής/πρωτοκόλλου
—
διαδικασία
Προμήθειες
είδος σύμβασης
EL421
περιοχή (NUTS)
Αντικείμενο (CPV)
- 30125110-5 — Τόνερ για εκτυπωτές λέιζερ/συσκευές τηλεομοιοτυπίας
Η αλυσίδα της διαδικασίας
Όλες οι συνδεδεμένες πράξεις (πρόσκληση → ανάθεση → σύμβαση), χρονολογικά. Η τρέχουσα πράξη σημειώνεται με πορτοκαλί.
-
Αίτημα
2026-02-24
Προμήθεια αναλώσιμων υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων. (26REQ018524827) · 1 342 € -
Αίτημα
2026-02-24
Προμήθεια αναλώσιμων υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων. (26REQ018526830) · 1 342 € -
Πρόσκληση
2026-02-24
Προμήθεια αναλώσιμων υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων. (26PROC018527673) · 1 342 € -
Ανάθεση
2026-02-27
Προμήθεια αναλώσιμων υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων. (26AWRD018552372) · 1 228 € -
Πληρωμή
2026-04-27
Δαπάνη προμήθειας αναλώσιμων υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων, για τις ανάγκες των σχο (26PAY018897650) · 1 228 €
Όλα τα πεδία του ΚΗΜΔΗΣ
| aaht | 1007.E86903.0001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| title | Δαπάνη προμήθειας αναλώσιμων υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων, για τις ανάγκες των σχο | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| signedDate | 2026-04-27T00:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Πρωτογενή δεδομένα: JSON (με πλήρες raw ΚΗΜΔΗΣ) · επίσημο έγγραφο (PDF)