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Πληρωμή · ΑΔΑΜ 26PAY018766393
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΝΕΡ ΚΑΙ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 2026
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ
511 €
αξία χωρίς ΦΠΑ
634 €
με ΦΠΑ
02.04.2026
καταχώριση ΚΗΜΔΗΣ
27.03.2026
ημ. υπογραφής/πρωτοκόλλου
—
διαδικασία
Προμήθειες
είδος σύμβασης
EL531
περιοχή (NUTS)
Αντικείμενο (CPV)
- 30125110-5 — Τόνερ για εκτυπωτές λέιζερ/συσκευές τηλεομοιοτυπίας
- 30197642-8 — Φωτοαντιγραφικό και ξηρογραφικό χαρτί
Η αλυσίδα της διαδικασίας
Όλες οι συνδεδεμένες πράξεις (πρόσκληση → ανάθεση → σύμβαση), χρονολογικά. Η τρέχουσα πράξη σημειώνεται με πορτοκαλί.
-
Αίτημα
2026-02-20
Προϋπολογισμός δαπάνης για την προμήθεια γραφικής ύλης για το 2026 (26REQ018518365) · 29 715 € -
Αίτημα
2026-02-20
Έγκριση προϋπολογισμού δαπάνης για την προμήθεια γραφικής ύλης για το 2026 (26REQ018520168) · 29 715 € -
Πρόσκληση
2026-02-25
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2026 (26PROC018531332) · 29 715 € -
Ανάθεση
2026-03-09
ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ 2026 (26AWRD018606539) · 29 273 € -
Σύμβαση
2026-03-11
Έγκριση της προμήθειας γραφικής ύλης -τόνερ για τις ανάγκες, των σχολικών μονάδων,του Δήμου 2026 (26SYMV018621441) · 4 990 € -
Σύμβαση
2026-03-11
ΣΥΜΒΑΣΗ προμήθειας γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείων για τις ανάγκες για τον Δήμο 2026 (26SYMV018623045) · 15 394 € -
Σύμβαση
2026-03-11
ΣΥΜΒΑΣΗ προμήθειας υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων-φωτοτυπικό χαρτί για το 2026 (26SYMV018623698) · 4 363 € -
Σύμβαση
2026-03-11
ΣΥΜΒΑΣΗ προμήθειας γραφικής ύλης -τόνερ και εντύπων και υλικών μηχανογράφησης το 2026 (26SYMV018624411) · 4 527 € -
Πληρωμή
2026-03-31
ΠΡΟΜΗΘ ΦΩΤΟΤ ΧΑΡΤΙΟΥ ΓΙΑ ΠΑΙΔ ΣΤΑΘΜ, ΩΔΕΙΟ, ΛΥΚΕΙΟ ΔΕΣΚ, 2ο ΔΗΜΟΤ ΣΧΟΛ ΔΕΣΚ & ΤΟΝΕΡ ΔΗΜΟΥ & ΩΔΕΙΟΥ (26PAY018742751) · 4 016 € -
Πληρωμή
2026-03-31
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤ/ΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ Δ.Ε. ΔΕΣΚΑΤΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ (26PAY018744383) · 4 363 € -
Πληρωμή
2026-04-02
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΝΕΡ ΚΑΙ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 2026 (26PAY018766393) · 511 € -
Πληρωμή
2026-04-07
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2026 (26PAY018801810) · 15 280 € -
Πληρωμή
2026-04-21
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ (26PAY018857981) · 102 € -
Πληρωμή
2026-04-27
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΝΕΡ ΚΑΙ ΧΑΡΤΙ ΦΩΤΟΤΥΠΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 2026 (26PAY018899546) · 4 958 €
Όλα τα πεδία του ΚΗΜΔΗΣ
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| title | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΝΕΡ ΚΑΙ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Πρωτογενή δεδομένα: JSON (με πλήρες raw ΚΗΜΔΗΣ) · επίσημο έγγραφο (PDF)